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【单项选择题】 下列关于某公司全面质量管理方案有效性的潜在证据来源中,具有说服力...

【单项选择题】 首席审计执行官制定了下一年度审计计划,内容包括:审计计划的详细日...

【单项选择题】 以下属于内部非财务基准的例子是:()

【单项选择题】 下列关于风险评估程序的说法,不正确的是:()

【单项选择题】 某公司管理层刚刚颁布一项裁员政策,通知每个部门必须立即削减5%的...

【单项选择题】 风险评估是对可能出现的对组织不利的情况或事件的专业判断进行评估和...

【单项选择题】 负责监督审计师的人员在审计报告起草之后,应该对报告初稿进行审查。...

【单项选择题】 对于某小组在控制自我评估讨论会上涉及的他们不熟悉的情况,协调人应...

【单项选择题】 某单位的采购订单列示了采购物品的名称和数量,没有列示单价和金额,...

【单项选择题】 某首席审计执行官在审计业务中发现,有一项业务明显涉及副总裁参与重...

【单项选择题】 某内部审计部门开展客户满意度调查时,应该评估的因素不包括:()

【单项选择题】 下列关于司法鉴定审计的说法不正确的是:()

【单项选择题】 内部审计师为了获取有关犯罪活动的信息,要和员工进行面谈。下列哪项...

【单项选择题】 下列哪项程序对于检查是否存在虚构销售收入的情形是最无效的:()

【单项选择题】 若内部审计师怀疑存在舞弊行为,则他下一步应该:()

【单项选择题】 内部审计师在审计过程中发现,有人通过向虚构的供应商发送采购订单的...

【单项选择题】 内部审计师在对某金融机构进行审计时发现,负责审批贷款的主管违反有...

【单项选择题】 下列哪项是内部审计师发现舞弊征兆之后的责任的描述:()

【单项选择题】 内部审计负责向高级管理层或董事会报告舞弊,当以下哪种情形出现的时候?()

【单项选择题】 下列哪项会更容易导致舞弊的发生:()

【单项选择题】 下列哪项表明销售部门可能存在舞弊:() Ⅰ.销售部门经理的个人生...

【单项选择题】 内部审计部门对财务部门审计发现,由于付款计划系统存在问题,财务部...

【单项选择题】 跟踪活动发现,管理层对一项重要的控制弱点没有采取纠正措施。管理层...

【单项选择题】 内部审计部门根据审计报告实施跟踪活动。内部审计师进行跟踪的主要原...

【单项选择题】 内部审计师在对采购部门的采购业务开展跟踪审计时,预期被审计部门会...

【单项选择题】 一家钢铁企业的内部审计师对公司司机的备用金进行审计。公司政策规定...

【单项选择题】 下列关于可报告的审计发现的说法是不正确的是:()

【单项选择题】 下列哪项不是审计报告的必要组成部分?()

【单项选择题】 依据专业实务框架(PPT),业务的最后沟通中,观察结果应包括:()

【单项选择题】 应该由谁复核内部审计师的工作底稿?()

【单项选择题】 为了评价管理层的控制,确保及时向公司项目的投资人提交有关情况的报...

【单项选择题】 在内部审计师对钢铁企业生产车间进行的效率审计中,下列哪项指标最合适?()

【单项选择题】 下列哪项是审计主管在为一项审计业务编制恰当的方案时需要考虑的最重...

【单项选择题】 内部审计师为评估一项将要进行的并购业务而实施调查审计。下列哪项不...

【单项选择题】 对于测试内部控制的审计方案,下列说法正确的是:()

【单项选择题】 首席审计执行官应该在关于审计工作的政策中规定下列哪项内容?()

【单项选择题】 下列哪项关于为具体的审计业务分派工作人员的说法最恰当?()

【单项选择题】 X国的跨国公司的分支机构,拥有资金汇兑部门,对于这样的部门的恰当...

【单项选择题】 某公司的财务经理自行填制并签发一张支票给虚拟的供应商,实际将款项...

【单项选择题】 某公司尚未在全公司范围内建立风险管理程序,该内部审计师应该:()

【单项选择题】 为了提高销售额,营销部门向购买新产品的顾客赠送贵重的礼品。尽管增...

【单项选择题】 某内部审计师与被审计单位的经理讨论一项重大的审计发现,并提出相关...

【单项选择题】 触发冲突的原因包括:() Ⅰ.个人地位迥异 Ⅱ.岗位界限不明确 ...

【单项选择题】 某公司正考虑重要的机构改革工作。下列不会参与实施这些改革措施的是:()

【单项选择题】 内部审计部门往往被公司的经理看成是高级管理层的“看门狗”。为扭转...

【单项选择题】 由于当地环保方面的压力,一家钢铁企业将所用的煤炭改为无粉尘煤炭,...

【单项选择题】 被审计单位对内部审计师在审计期间的行为的反馈意见,有助于内部审计...

【单项选择题】 内部审计人员有责任调查组织的舞弊行为。但是内部审计师接触不到外部...

【单项选择题】 财产和意外保险公司的管理层关注理赔工作的效率和效果。他们主要关注...

【单项选择题】 内部审计师开展多种形式的咨询服务,某内部审计师服务于特别任务小组...

【单项选择题】 在与舞弊嫌疑人进行面谈时,内部审计师应该注意的方面是:()

【单项选择题】 内部审计师与有舞弊嫌疑的人员进行面谈,应该注意的是:()

【单项选择题】 审计师在对限制进入工作场地的控制进行实地调查测试时,有两名员工告...

【单项选择题】 某公司今年在财产、厂房和设备方面的投资(PPE)增长十分异常。为了...

【单项选择题】 舞弊的存在会给公司带来严重的不利影响,下列选项中,不属于内部审计...

【单项选择题】 下列哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任?()

【单项选择题】 有人通过企业的反舞弊热线反映,总经理和财务总监在不符合公司政策的...

【单项选择题】 内部审计师怀疑组织在采购付款方面存在舞弊。即由同一名采购人员既负...

【单项选择题】 某部门使用回归方法,根据月广告费用支出来预测月产品销售(二者的单...

【单项选择题】 在为属性测试挑选样本时,内部审计师必须考虑置信水平因素、要求的精...

【单项选择题】 内部审计师有理由相信在一定程度上,通过随机抽样得到的估计值会落在...

【单项选择题】 某生产企业的内部审计师怀疑,公司单价很高的存货发生舞弊行为发生。...

【单项选择题】 以下描述的情况能够使内部审计师保持最大客观性的是:()

【单项选择题】 内部审计师参与舞弊调查并且已搜集了足以对舞弊者进行惩戒并提起诉讼...

【单项选择题】 内部审计师发现,某组织的销售网点存在舞弊。销售经理将相关的销售金...

【单项选择题】 审计人员正在追查一项去年发生的价值20万美元的持有成本增长,购买...

【单项选择题】 对于舞弊风险的评估正确的是:() Ⅰ.管理层越权; Ⅱ.治理成效...

【单项选择题】 下列选项中,不属于书面的或其他形式的舞弊报告中内容的是:()

【单项选择题】 某内部审计师没有很好地履行防止舞弊发生的责任,所以在内部审计结束...

【单项选择题】 下列哪些情况可能导致舞弊的发生?() Ⅰ、管理人员品质不佳。 Ⅱ...

【单项选择题】 最常见的管理层舞弊动机是?()

【单项选择题】 首席审计执行官怀疑信息部门的几个职员利用电脑系统的招标信息谋取个...

【单项选择题】 管理人员舞弊的最常见动机是:()

【单项选择题】 在一次审计中,某内部审计师注意到以下情况:与同行业的其他公司相比...

【单项选择题】 《标准》强调必须对内部审计师的工作实施监督,下列关于监督的说法中...

【单项选择题】 由于内部审计资源有限,首席审计执行官决定不针对审计建议安排跟踪工...

【单项选择题】 某公司的内部审计师经过一系列的确认业务之后,由于潜在的成本节约额...

【单项选择题】 内部审计师在确定采取跟踪程序需要考虑的因素有:() Ⅰ.如果纠正...

【单项选择题】 公司正在考虑购买一处商业资产,鉴于这项资产的地理位置与众所周知的...

【单项选择题】 现有有力证据表明,某高级经理已参与舞弊性质的内幕交易。但是,该证...

【单项选择题】 内部审计师在对采购业务的审计过程中发现可能存在舞弊的现象。首席审...

【单项选择题】 一个高价耐用品零售商公司设置了一个按价目表订货的部门来接受客户的...

【单项选择题】 一定工作区域或场所内的有关冲突作为制造业公司的环境、安全和健康(...

【单项选择题】 在舞弊调查中,首席审计执行官应该采取相关措施保护嫌疑人的人格,以...

【单项选择题】 小李的公司近来频繁发生将错误产品运送给客户的事件。大多数的客户订...

【单项选择题】 以下哪项最可能是存在舞弊的征兆:()

【单项选择题】 在财务部门的相关事务中,最有可能导致舞弊发生的是:()

【单项选择题】 下列情况可能会导致舞弊的发生的是:() Ⅰ.采购人员承受巨大的经...

【单项选择题】 向高层管理者和审计委员会报告是审计人员职责的重要部分,《标准》不...

【单项选择题】 内部审计部门已经对一项欺诈调查得出结论,该调查揭示出对以前从未发...

【单项选择题】 确定业务目标已经实现是业务的总体监督的组成内容,并且是以下哪位的...

【单项选择题】 内部审计师在计划审计业务时研究以前的审计报告,这是为了:()

【单项选择题】 在对于现金管理流程有关的业务发现实施跟踪活动时,需要考虑下列哪项...

【单项选择题】 某生产企业的内部审计师完成了对组织的业务审计活动,正在准备签发审...

【单项选择题】 下列哪项关于中期报告所讨论的审计发现的处理是合理的?()

【单项选择题】 根据《标准》,下列关于审计报告中审计发现的说法不正确的是:()

【单项选择题】 下列哪项表明销售部门可能存在舞弊:() Ⅰ.销售部门经理的个人生...

【单项选择题】 以下哪种舞弊行为主要不是为了让企业受益?()

【单项选择题】 根据IIA《标准》,要求内部审计部门对内部审计进行适当的监督的目的...

【单项选择题】 下列关于复核工作底稿的说法中不正确的是:()

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