单项选择题
内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制健全性实施审计,以下不属于该项审计内容的是:
A.确定公司是否有相关政策来规定财务主管允许承担风险的范围以及允许投资的金融工具的类型。
B.确定管理当局对复杂金融工具投资进行监督的程度。
C.确定与类似公司相比,本公司投资收益率的高低。
D.确定财务主管用于检查投资风险控制措施的性质。
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试题
单项选择题
某内部审计师计划运用分析性检查来核实某分公司营业费用的正确性。下面哪种情况下分析性复核技术不适用
A.内部审计师注意到该费用账户有明显的舞弊行为。
B.公司在过去的一年中,营业项目相对稳定,没有重大变动。
C.内部审计师希望能确认本年内金额较大、异常的或者一次性的交易活动。
D.营业费用的变化与其他营业费用有关,而与收入无关。
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单项选择题
某公司的大多数的客户订货都通过电话进行,接线员将数据立即输入订货系统,但近来不断发生将错误产品运送给客户的事件。如果执行得适当,以下控制程序中可能防止该问题的是: Ⅰ.由计算机自动给每个客户订单进行连续编号。 Ⅱ.对每个产品的编号进行数字自查,并要求按产品编号输入数据。 Ⅲ.要求按产品编号输入数据,使用计算机程序确认产品和价格,要求接线员向客户口头确认产品种类。
A.只有Ⅱ。
B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。
C.Ⅱ和Ⅲ。
D.Ⅰ和Ⅱ。
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