单项选择题
审计报告中应该包括审计建议,这是为了:
A.向管理层提供解决审计所发现问题的不同选择方案。
B.确保审计所发现的问题按内部审计师建议的方式得到解决。
C.最大限度地减少纠正审计发现的问题所需的时间。
D.保证管理层着手解决审计所发现的问题。
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单项选择题
内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制健全性实施审计,以下不属于该项审计内容的是:
A.确定公司是否有相关政策来规定财务主管允许承担风险的范围以及允许投资的金融工具的类型。
B.确定管理当局对复杂金融工具投资进行监督的程度。
C.确定与类似公司相比,本公司投资收益率的高低。
D.确定财务主管用于检查投资风险控制措施的性质。
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单项选择题
某内部审计师计划运用分析性检查来核实某分公司营业费用的正确性。下面哪种情况下分析性复核技术不适用
A.内部审计师注意到该费用账户有明显的舞弊行为。
B.公司在过去的一年中,营业项目相对稳定,没有重大变动。
C.内部审计师希望能确认本年内金额较大、异常的或者一次性的交易活动。
D.营业费用的变化与其他营业费用有关,而与收入无关。
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