单项选择题
某内部审计小组正在实施一项尽职调查审计,以评估一项将要进行的并购业务。以下哪个选项将是公司合并或取得另一公司的最不正当理由?
A.为了分散风险
B.为了响应政府政策
C.为了降低劳动成本
D.为了提高股票价格
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单项选择题
下列哪项例证了内部控制的内在局限?
A.出纳员同时操作和记录现金存款
B.保安允许仓库职工搬动公司资产而没有得到授权
C.公司采取信贷销售却没有适当的信用批准
D.不能阅读的某员工被指派监护公司的磁带库和管理手册
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单项选择题
某生产经理订购了大量的原材料运送到一个其自己拥有的独立公司。该经理伪造验收文件并且批准支付货款。以下哪一项审计程序最可能发现这一舞弊?
A.挑选一个付款样本并且与采购定单、验收报告、发票和支票复印件比较
B.挑选一个付款样本并且向供货商证实购买数量、购买价格和运输日期
C.观察收货堆栈并且清点收到的材料,将清点数和负责验收的人提交的验收报告进行比较
D.实施分析性测试,比较生产产量、材料采购和原材料库存水平,调查存在的差异
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