单项选择题

通常来说,下列哪个人不会收到关于采购循环检查的内部审计报告?

A.采购主任
B.独立的外部审计师
C.首席审计执行官
D.董事会主席
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单项选择题
某内部审计小组正在实施一项尽职调查审计,以评估一项将要进行的并购业务。以下哪个选项将是公司合并或取得另一公司的最不正当理由?
A.为了分散风险
B.为了响应政府政策
C.为了降低劳动成本
D.为了提高股票价格
单项选择题
下列哪项例证了内部控制的内在局限?
A.出纳员同时操作和记录现金存款
B.保安允许仓库职工搬动公司资产而没有得到授权
C.公司采取信贷销售却没有适当的信用批准
D.不能阅读的某员工被指派监护公司的磁带库和管理手册
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