单项选择题
A.与管理部门协商并采用其他业务程序,以确定机床加工部的交易环节控制制度和程序是否充分。 B.不再深入审计工作,因为业务工作方案中设计的分析性程序中未表明这点。 C.提醒内部审计管理部门可能存在舞弊。 D.在工作底稿中注明下次检查时详细检查该问题。
A.对组织记录的接触。 B.内部审计活动的范围。 C.首席审计执行官的任期。 D.对组织人员的接触。
A.内部审计活动的设立要记录在公司的规章制度中。 B.×国对内部审计的法定要求。 C.首席审计执行官要向审计委员会报告工作。 D.首席审计执行官必须是注册内部审计师。