判断题
在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《小规模企业审计的特殊考虑》的要求,注册会计师无需对相关的内部控制进行了解。( )
【参考答案】
错误
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试题
判断题
由于审计测试及被审计单位内部控制的固有限制,如在投资决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致投资内部控制失效,注册会计师依照独立审计准则进行审计,并不能保证发现所有的错误或舞弊。( )
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多项选择题
注册会计师应当从下列( )方面了解被审计单位及其环境。
A.适用的会计准则和行业特定惯例
B.对新颁布的企业会计准则和相关会计制度,被审计单位何时采用以及如何采用
C.被审计单位的目标、战略以及相关经营风险
D.内部控制
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