判断题
注册会计师对会计报表审计过程中注意到的被审计单位内部控制的重大缺陷,应出具管理建议书,但不影响应当.发表的审计意见。( )
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错误
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判断题
对于中期审计业务,如规定的审计程序中要求检查内部控制,则注册会计师应向委托人提供管理建议书。( )
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判断题
对会计报表审计过程中注意到的内部控制重大缺陷,注册会计师应在审计报告意见段之后增加强调事项段予以说明。( )
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