单项选择题
A.没有对审计范围内所有交易的业务开展详细的检查。 B.确定审计范围内任何可能的舞弊都没有包括重大的金额。 C.确定审计范围内扩展审计程序的成本会超出潜在的收益。 D.假定审计范围内的内部控制是充分的、有效的。
A.处于一种专制独裁的管理体制下。 B.生活条件超过他们正常收入水平。 C.使舞弊行为合理化。 D.把公司的期望作为自己行为的理由。
A.向总裁报告。 B.向主会计长报告。 C.向执行副总裁报告。 D.向审计委员会报告。