多项选择题
注册会计师应当了解被审计单位内部控制后实施控制测试,请对下列事项作出判断。
A.控制在所审计期间的不同时点是如何运行的 B.控制是否得到一贯执行 C.控制由谁执行 D.控制以何种方式运行(如人工控制或自动化控制)
A.重大错报风险评估为低水平 B.涉及大量余额较小的账户 C.预期不存在大量的错误 D.没有理由相信被询证者不认真对待函证
A.主营业务收入账由记录应收账款之外的职员登记,并由加一位不负责账薄记录的职员定期调节总账和明细账 B.负责主营业务收入和应收账款的职员不经手货币资金 C.银行存款余额调节表应由出纳员负责定期编制 D.负责赊销审批的职员不涉及销货业务的执行