判断题
审计助理人员小王正在审计XYZ股份有限公司2004年的销售业务,假设你是该项业务的外勤负责人,请对以下助理人员的关于销售与收款业务循环内部控制情况予以判断确认。
针对XYZ公司销售与收款业务循环出现的内部控制现状和问题,小王向XYZ公司提出了内部控制设计与执行的许多建议,其中特别是对授权环节提出了可行性建议,小王认为他的以下建议完全符合内部控制规范要求:
(1)只要发生赊销,就一定要进行信用审批,并且信用审批不能由销售部门决定。
(2)销售价格、销售条件、运费、折扣必须经过审批。
(3)对于超过信用政策规定范围的特殊销售业务应当进行集体决策。()
【参考答案】
正确
(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
点击查看答案&解析
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
判断题
注册会计师使用PPS抽样时通常假设抽样单元的审定金额不应小于零或大于账面金额,如果注册会计师在PPS抽样的样本中发现低估,在评价样本时需要特别考虑。()
点击查看答案&解析
判断题
助理人员小王在查阅应收票据明细账时追查到XYZ公司应收票据是由A会计负责保管,同时也是由A会计签字后持应收票据到银行贴现,小王认为应收票据的管理存在严重缺陷,这种缺陷很容易导致应收票据贴现款被挪用。()
点击查看答案&解析
相关试题
以下销货业务的内部控制未进行适当的职责分...
函证银行存款金额是证实资产负债表所列银行...
公开发行A股的X股份有限公司(以下简称X公...
北京新华会计师事务所接受委托,对XYZ公司...
财务报表层次重大错报风险与认定层次重大错...