问答题

案例分析题

2021年4月,某审计组对甲公司2021年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下:
1)每月末,由日常负责到银行取送单据的出纳员编制银行存款余额调节表。
2)审计人员对库存现金实施了监盘,具体安排是:审计人员提前一天将有关监盘要求告知出纳员;监盘时间安排在当日营业终了后;监盘时要求会计主管、出纳员在场;由审计人员亲自清点现金和相关票据,并填制库存现金盘点表。

“资料1”所述情况违反了货币资金内部控制的什么要求?

【参考答案】

“每月末,由日常负责到银行取送单据的出纳员编制银行存款余额调节表”违反了内部控制的职责分工的控制,应该由出纳员以外人员编......

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