判断题
内部审计机构是否把结果沟通的有关书面材料作为审计工作底稿归档保存取决于内部审计人员的职业判断。
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判断题
期中审计报告的使用者一般为部门或项目的主管人员。
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判断题
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判断题
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判断题
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判断题
现金支付的审批与执行业务属于不相容业务,必须分离。
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判断题
出纳可以兼做会计档案保管的工作。
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判断题
会计和出纳属于不相容的职责。
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判断题
审计人员对内控了解的程序和对内控测试的程序是完全不同的。
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多项选择题
公司内部控制的责任主体包括()
A.治理层
B.管理层
C.员工
D.以上答案都正确
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