单项选择题
内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项是其应主要关注的内容() Ⅰ.职责分工不充分。 Ⅱ.采购职能被削弱。 Ⅲ.信用卡可能被用于私利。 Ⅳ.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款。
A.Ⅰ和Ⅲ。 B.Ⅱ和Ⅳ。 C.仅有Ⅲ。 D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。
A.不正确地处理数据。 B.未经批准访问计算机。 C.不完整地更新数据文档。 D.未经批准使用软件。
A.审计委员会要求保证运营部门遵守一项有关金融工具使用发布的新政策。 B.资金运营部门的管理层还没有制定任何风险管理政策。 C.由于近期出售某分部,资金运营部门所管理的现金和可能出售的有价证券增加了350%。 D.外部审计师指出在获取账户函证方面存在一些困难。