单项选择题
下列不属于固定资产内部控制制度的是( )。
A.固定资产授权批准制度
B.资本性支出和收益性支出的区分制度
C.固定资产的维护保养制度
D.固定资产的保险
点击查看答案
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
单项选择题
为了审查应收票据的贴现,无效的审计程序是( )。
A.向被审计单位的开户银行函证
B.审查被审单位的相关会议记录
C.向被审计单位的债务单位函证
D.询问被审计单位管理当局
点击查看答案&解析
单项选择题
对于未函证的应收账款,注册会计师应执行的最为有效的审计程序是( )。
A.测试相关的内部控制
B.审查资产负债表日后的收款情况
C.执行分析性复核
D.检查相关的原始凭证
点击查看答案
相关试题
下列关于管理建议书的表述当中,正确的是(...
为了查找未人账的应付账款,注册会计师可以...
注册会计师完成会计报表全部项目审查之后,...
我国法律规定,企业减资必须满足的条件是(...
注册会计师在对以资本公积、盈余公积和未分...