多项选择题

该公司出纳的上述职责中不符合内部会计控制要求的是()。

A.对支票和印章的使用情况进行登记
B.负责登记银行存款日记账
C.对银行存款余额进行调节
D.保管支票和支付款项的全部印章

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热门 试题

多项选择题
上述库存现金监盘过程中存在的不适当之处包括()。

A.向被审计单位预告监盘的时间
B.监盘时间安排在下午上班时
C.注册会计师A清点现金
D.“库存现金盘点表”由出纳员和A共同签字

多项选择题
A注册会计师拟对H公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中属于控制测试程序的是()。

A.索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全
B.观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中
C.计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额,并与账务费用等项目的相关记录核对
D.抽取借款明细账的部分会计记录,按原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关会计处理过程,以判断其是否合规

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