单项选择题

审计人员对被审计单位薪酬业务循环进行内部控制测评时,应首先实施的审计程序是()

A.调查并描述该业务循环的内部控制
B.检查不相容职责是否确实分离
C.抽查相关凭证是否连续编号
D.评价该业务循环的内部控制

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热门 试题

单项选择题
下列各项中,能够发现被审计单位虚增存货的最有效方法是()

A.询问仓库保管人员
B.核对存货总账和明细账
C.检查发出材料的计价
D.对存货实施监盘

单项选择题
审计人员发现被审计单位20×6年12月26日收到一批原材料并验收入库,货款未付,直到20×7年1月5日收到购货发票后才记录该笔采购业务,这种做法会导致()

A.高估20×6年度销售收入
B.低估20×6年度销售收入
C.低估20×6年末负债
D.高估20×6年末负债

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