多项选择题
注册会计师对销售与收款业务循环的内部控制进行了解并对其内部控制进行测试,请对下列陈述进行分析判断。
在以下销售与收款授权审批关键点控制中,你认为做到恰当控制的有( )。
A.在销售发生之前,赊销已经正确审批
B.未经赊销批准的销货一律不准发货
C.销售价格、销售条件、运费、折扣必须经过审批
D.对于超过既定销售政策和信用政策规定范围的特殊销售业务,W公司采用集体决策方式
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多项选择题
注册会计师在决定函证数量时,在下列情况中,应增加函证数量及范围的有( )。
A.应收账款账户的重要性水平较高
B.应收账款在全部资产中所占比重较大
C.相关的内部控制是有效的
D.相关的内部控制是无效的
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单项选择题
A注册会计师针对XYZ公司采购与付款环节中应付账款账户,考虑按照货币金额对应付账款余额进行分层,以将更多的审计资源投入到大额账户项目中。下列对A注册会计师采用的审计程序说法正确的是( )。
A.风险评估程序
B.控制测试
C.实质性细节测试
D.实质性分析程序
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