单项选择题

根据以下信息,回答第180题至第181题:
多年来公司都采用同一家会计师事务所,董事会为降低年度审计费用,决定采用另一家 会计师事务所来开展年度财务审计。这家新事务所提出对以前的各项经营业务开展成本一效益审计。管理层为了对这项提议进行决策,要求内部审计主管提出建议。
有一项争议是关于内部审计部门可以更好地开展这类审计,因为()。

A.外部审计师不可能像公司的内部审计师那样,对公司有同样深入的了解 
B.内部审计师在开展审计时要保持客观 
C.内部审计师运用的审计技术不同于外部审计师运用的审计技术 
D.内部审计师不会过分关心舞弊和浪费行为