单项选择题
公开发行股票的X公司是U会计师事务所发展的新客户。在从接受客户到实施审计的过程中,U会计师事务所及项目组遇到了以下情况,请代为做出正确的专业判断。
A.审计中注意到的存在重大缺陷的内部控制 B.财务会计系统相关的内部控制 C.对被审计财务报表具有重大影响的金额或披露的内部控制 D.与财务报告相关的内部控制
A.控制在所审计期间的相关时点是如何运行的 B.控制是否得到一贯执行 C.控制由谁执行 D.控制以何种方式运行
A.确定是否担任集团审计的注册会计师 B.确定担任集团审计的注册会计师 C.如果担任集团审计的注册会计师,就组成部分注册会计师对组成部分财务信息执行工作的范围、时间安排和发现的问题,与组成部分注册会计师进行清晰地沟通;针对组成部分财务信息和合并过程,获取充分、适当的审计证据,以对集团财务报表是否按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见 D.如果担任集团审计的注册会计师,就组成部分注册会计师对组成部分财务信息执行工作的范围、时间安排和发现的问题,与组成部分注册会计师进行清晰地沟通;针对组成部分财务信息和合并过程,获取充分、适当的审计证据,以对集团财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见