多项选择题

下列审计程序中,属于库存现金、银行存款账户实质性程序的有()。

A.抽查大额现金和银行存款收支,评估其是否及时入账
B.监盘库存现金,编制库存现金监盘表
C.向开户银行函证银行存款余额
D.抽查是否每月编制银行存款余额调节表

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热门 试题

多项选择题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。

A.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况
B.检查付款的授权批准手续是否符合规定
C.监盘库存现金
D.检查外币现金的折算方法是否符合有关规定

多项选择题
下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。

A.对于重要货币资金支付由总经理授权审批
B.明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施
C.明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管
D.明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录

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