单项选择题

内部控制调查表中的(),是针对内部控制制度是否严密、有效,综合考虑各方面因素提出来的。

A.关键控制点
B.问题
C.不相容职务
D.业务环节

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热门 试题

单项选择题
审计人员在大致了解了内部控制及相应的控制风险后,应对()执行符合性测试。

A.有重大缺陷的内部控制
B.拟信赖的内部控制
C.对会计报表有重大影响的内部控制
D.已复核过的内部控制

单项选择题
审计人员为了确定被审计单位内部控制政策和程序设计是否合理、适当和完善,能不能防止、发现或纠正特定会计报表认定的重大错报或漏报而进行的测试为()。

A.控制设计测试
B.控制测试
C.实质性测试
D.控制执行测试

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