单项选择题
下列不能防止和发现采购与付款循环中发生错误或舞弊的内部控制制度的是()。
A.采购部门在收到经批准的请购单后由采购部门职员询价并确定供应商
B.验收后验收部门应编制一式多联事先连续编号的验收单
C.收到购货发票后,应与订购单、验收单核对相符
D.应由授权的财务部门的人员签署支票
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试题
单项选择题
采购与付款循环中属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制是()。
A.验收单均经事先连续编号并以登记入账
B.采购经适当级别批准
C.采购的价格和折扣均经适当批准
D.注销凭证以防止重复使用
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多项选择题
下列属于企业采购业务不相容岗位的有()。
A.采购、验收与相关记录
B.付款的申请、审批与执行
C.请购与审批
D.供应商的选择与审批
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