单项选择题
被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )。
A.每日清点现金,做到账实相符
B.当日收入的现金及时送存银行
C.对货币资金业务实施内部审计
D.货币资金收支与记账岗位分离
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试题
单项选择题
审计人员审查资本公积在资产负债表中是否单独列示,主要是为了查明( )。
A.资本公积使用是否合法
B.资本公积分类是否正确
C.资本公积记录是否真实
D.资本公积披露是否恰当
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单项选择题
在薪酬业务审计中,审计人员抽取考勤单并检查有无工资发生部门主管的签字,其目的是证实( )。
A.薪酬业务内部控制的有效性
B.薪酬总额的真实性
C.薪酬分配的正确性
D.薪酬业务的合法性
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