单项选择题
注册会计师实施的下列审计程序中,不属于风险评估程序的有( )。
A.询问被审计单位不同级别的员工
B.观察被审计单位的生产经济活动
C.以被审计单位的名义向欠款单位函证应收账款的期末余额
D.实地察看被审计单位的生产经营场所和设备
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试题
单项选择题
注册会计师与政府审计部门如对同一审计事项进行审计,最终形成的审计结论可能存在差异。导致差异的下列各项原因中最主要的是( )。
A.审计的方式不同
B.审计的性质不同
C.审计的独立性不同
D.审计的依据不同
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单项选择题
在应收账款审计过程中,审计人员实施了如下审计程序:(1)应收账款账龄分析;(2)与管理层讨论可能的重大坏账损失。其目的是( )。
A.确定资产负债表日应收账款余额是否正确
B.可收回应收账款是否得到恰当表述和揭示
C.资产负债表日所有重大应收账款金额是否正确
D.应收账款的可收回性
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