单项选择题
下列各项措施中,审计人员认为能够有效预防客户所付款项被贪污并通过篡改记录加以掩饰的是:
A.由记录应收账款明细账的人员定期向客户寄发对账单
B.收取支票与收取现金由不同人员负责
C.记录销售收入和应收账款与收取货款相互独立
D.出纳员收到支票后登记银行存款日记账
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试题
单项选择题
为了核实主营业务收入交易的截止期,审计人员应当实施的程序是:
A.检查决算日当天的所有销售记录
B.分析当年销售收入与销售成本之间的关系是否正常
C.取得或编制主营业务收入明细表并复核其正确性
D.检查决算日前后一段时间的销售记录
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单项选择题
下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是:
A.独立检查
B.责权配置
C.风险评估
D.员工素质
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