多项选择题
A注册会计师负责对X公司2011年度财务报表进行审计。A注册会计师应当在了解X公司内部控制后开展风险评估并确定是否实施控制测试,请对下列事项做出正确的专业判断。
A.X公司内部控制运行有效 B.X公司控制本身的设计是合理的,但没有得到执行 C.X公司控制本身的设计就是无效的或缺乏必要的控制 D.X公司所设计的控制单独或连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到执行
A.发表适合具体情况的保留意见或无法表示意见 B.在引言段说明对期初余额未获取相应的审计证据 C.针对期初余额发表带强调事项段的无保留意见 D.除非法律法规禁止,对经营成果和现金流量(如相关)发表保留意见或无法表示意见,而对财务状况发表无保留意见