多项选择题

按照货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的工作有( )。

A.签发支票
B.定期核对银行存款日记账和银行对账单
C.保管现金和银行单据
D.填制收付款记账凭证
E.登记现金日记账和银行存款日记账
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
下列关于银行存款审查的提法中,正确的有( )。
A.如果审计人员认为相关内部控制无法信赖,则需要自行编制银行存款余额调节表,对银行存款余额加以验证
B.为保持审计独立性,即使审计人员认为相关内部控制无法信赖,也不能自行编制银行存款余额调节表,只能对被审计单位编制的银行存款余额调节表进行复核
C.对银行存款进行函证时,应向在本年存过款的所有银行发函
D.对于存款账户已经结清的银行,不必进行函证
E.询证函除收集银行账户信息外,还应收集贷款信息
多项选择题
审计人员对下列账户进行审计时,适宜采用函证方法的有( )。
A.银行存款
B.管理费用
C.现金
D.生产成本
E.应收账款
相关试题
  • 为查实“资料3”的情况,审计人员可实施的...
  • 该企业银行存款账户账面余额比银行对账单余...
  • 针对“资料2”中的情况,该公司存在的主要...
  • 审计人员抽查企业银行存款余额调节表时,审...
  • “资料1”中的各项控制措施中,符合货币资...