多项选择题
企业内部审计是企业内部一种独立客观的监督和评价活动,通过审查和评价经营活动和内部控制的有效性、合法性、适当性来实现企业目标。企业内部审计的主要作用包括( )。
A.管理
B.监督
C.服务
D.保障
E.支持
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试题
多项选择题
下列关于与审计活动有关控制活动的论述中,说法正确的有( )。
A.资产与记录的接近控制
B.所有经营活动都必须得到严格的控制
C.独立的业务审核
D.有效控制凭证和记录的真实性
E.企业的各层级和各职能部门都需要有控制活动
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多项选择题
建设项目内部控制中财务控制包括( )。
A.信息管理
B.银行业务和现金管理
C.固定资产管理
D.会计凭证管理
E.行为道德原则
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相关试题
企业内部审计入员的素质要求主要有( )。
建设项目内部控制中行为控制包括( )。
企业内部审计的权限包括( )。