多项选择题
下列有关内部审计师说法正确的有( )。
A.内部审计师的主要作用是,独立且客观地复核及评价企业的活动,以维持或改善企业风险管理、内部控制及公司治理的效益与效率
B.内部审计师必须保持客观和独立
C.内部审计师的工作应进行适当的规划,并被复核和记录
D.内部审计师只在收购和转型活动中发挥作用
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多项选择题
下列选项中,属于销售业务内控不严格导致的风险有( )。
A.市场预测失误,导致存货增加
B.销售业务员挪用货款
C.销售业务员与客户勾结,提高价格以获取回扣
D.销售合同内容存在重大疏漏和欺诈
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多项选择题
甲公司是一家大型IT企业,主要的优势体现在两个方面,一是研发,二是销售。该公司每年申请大量专利。为保护这些专利,公司专门配备了保险箱,并在研发大楼内设立了门禁和保安。针对销售这一块,规定每个零售店每日营业结束后,由未参与销售的雇员对收款机中的现金进行清点,并与收款机中存有的现金总额进行核对。如有不同,应进行调查。根据以上信息可以判断,甲公司采取的控制活动包括( )。
A.财产保护控制
B.不相容职务分离控制
C.信息与沟通
D.预算控制
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