问答题

资料:长兴公司20×8年12月31日资产负债表项目暂时性差异计算表列示:可抵扣暂时性差异700000元,应纳税暂时性差异300000元。该公司适用的所得税率为25%。假定长兴公司预计会持续盈利,能够获得足够的应纳税所得额,20×8年度税务机关核实的该公司应交所得税为2725000元。
[要求] 编制有关所得税费用的会计分录。

【参考答案】


借:所得税费用——当期所得税费用 2725000
贷:应交税费——应交所得税 2725000......

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