问答题

请简要回答在会计报表审计中注册会计师了解内部控制与控制测试,二者之间的联系与区别。

【参考答案】

了解内部控制与控制测试的联系:
(1)对象相同。二者都是对内部控制所进行的研究与评价。
(2)程序相......

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问答题
注册会计师在审计×公司2003年度会计报表(X公司为上市公司)时发现该公司存在以下事项: (1)×公司生产过程中有大量的边角料、余料及废品被出售,但×公司将此项收入列入公司单独开设的小金库在账外核算。经审计,该项收入约占年利润总额的5%~7%。 (2)×公司原生产传统Y产品,由于Y产品的生产违反了现行的环境保护规定,2003年末已经被环保部门强令停产。注册会计师了解到Y产品大约占X公司总产值60%以上。 要求:请分别针对以上两种情况,说明每一种情况的性质及注册会计师应采取何种措施。
判断题
会计师事务所对永久性档案必须长期保存未经批准不得销毁。()
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