判断题

注册会计师执行对被审计单位内部控制制度取得了解的程序,可以摸清被审计单位内部控制制度是怎样设计和是否得到执行,以及设计是否合理、运行是否有效。( )

【参考答案】

错误
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

判断题
如果注册会计师出具的审计报告是真实的,则表明被审计单位的会计报表也是真实的。( )
判断题
助理人员审计了R公司提供的相关银行存款余额调节表中的调节事项,对其中应予以调整的事项提出了审计调整建议。在R公司接受调整建议后,助理人员得出其不再存在未入账银行存款收支业务的审计结论。( )
相关试题
  • 华兴公司系股份有限公司,执行《企业会计制...
  • 注册会计师应该对执行业务过程中获悉的商业...
  • 对会计报表审计过程中注意到的内部控制重大...
  • 结合审计风险模型,谈谈《中国注册会计师审...
  • 丙注册会计师审计W公司1999年度会计报...