单项选择题
下列不属于固定资产内部控制制度的是( )。
A.固定资产授权批准制度
B.资本性支出和收益性支出的区分制度
C.固定资产的维护保养制度
D.固定资产的保险
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试题
单项选择题
为了审查应收票据的贴现,无效的审计程序是( )。
A.向被审计单位的开户银行函证
B.审查被审单位的相关会议记录
C.向被审计单位的债务单位函证
D.询问被审计单位管理当局
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单项选择题
对于未函证的应收账款,注册会计师应执行的最为有效的审计程序是( )。
A.测试相关的内部控制
B.审查资产负债表日后的收款情况
C.执行分析性复核
D.检查相关的原始凭证
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