多项选择题
安源公司的购货和付款的部分内部控制如下,其中有缺陷的内部控制程序有( )。
A.仓库和其他部门都可以编制请购单,申请需要购买的存货,但请购单必须经负责的主管人员审批
B.订购单由采购部门正确填写内容后,一联存底、一联交供应商、一联叫财务部、一联交编制请购单的部门
C.验收人员会同仓库人员一起清点商品的品名、规格、型号、数量、检查有无损坏等,验收人员在入库单上签字确认,其中一联交给财务部门,用以付款
D.将已验收商品的保管与采购的其他职责相分离
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多项选择题
公司成功上市后按计划募集了资金,委托注册会计师对募集资金进行验资,出具验资报告,验资报告附件的内容包括( )。
A.验资事项说明
B.验证的注册资本实收情况明细表
C.验证的注册资本变更情况明细表
D.尚未办妥实物资产有关财产权转移手续,但已承诺在国家规定的期限内办妥有关手续的承诺函
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多项选择题
对内部控制制度有效性进行测试时,注册会计师需要( )。
A.询问被审核单位的有关人员
B.检查公司的采购合同和销售合同
C.观察被审核单位的经营管理活动
D.重新制定有关内部控制
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