单项选择题
A质量控制复核 B职位描述 C效评定 D政策和程序
A内部审计部门章程的遵守情况 B对ⅡA《标准》的遵循情况 C部审计部门进行的详细的成本-收益分析 D审计计划文件,特别是那些递交给高层管理者和审计委员会的文件
A对有关建议做出第一反应 B改进与业务客户的关系 C最终报告的恰当发送达成一致 D向高层管理者概述审计结果