单项选择题
内部控制测试后,对于列入审计重点的项目,审计人员一般采用的实质性审查方法是()。
A.统计抽样
B.经验估计
C.详细审计
D.小规模样本审查
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试题
单项选择题
下列销售与收款业务循环所使用的文件中,仅在企业内部使用的是:
A.销货合同
B.发运单
C.销货发票
D.坏账审批表
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单项选择题
经过复核,发现被审计单位职工福利费开支明显超过规定计提数额,审计人员应提请将超支部分列支在()。
A.所得税前
B.所得税后
C.盈余公积
D.管理费用
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审计人员运用重新计算方法取得的证据属于:
计风险的控制方法有()。
下列各项中,属于对盈余公积进行实质性审查...
审查计息负债入账完整性的有效方法有()。
证据的可靠性受诸多因素影响,一般来讲,下...