判断题
H公司是一家工业制造性企业,拥有大量的存货,内部控制较完善。A注册会计师是H公司2005年度会计报表审计的项目经理,在对审计工作底稿复核过程中,注意到以下事项,请代为判断注册会计师A和助理人员的措施是否得当或得出的相关审计结论是否正确。
助理人员准备依赖对应付账款的函证且采用肯定式函证的方法,以获取其记录的应付账款的真实、完整和计价的准确性。 ( )
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错误
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问答题
什么是独立性会计师事务所、注册会计师应采取哪些必要的措施以消除损害独立性因素的影响或将其降至可接受水平当采取的措施不足以消除或将其降至可接受水平时,会计师事务所应当怎么办
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问答题
A、B注册会计师负责对甲公司的内部控制进行审计,请代为回答以下问题。 (1)在识别重要账户、列报和披露及其相关认定后,注册会计师拟了解错报的来源,则应当执行的工作有哪些 (2)为执行上述工作,注册会计师所选用的最佳审计程序是什么并简要说明执行要点。
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