单项选择题
如果审计委员会成员之间有不同的意见无法内部调解,应提请______解决。
A.股东大会
B.董事会
C.经理
D.财务总监
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试题
单项选择题
“董事应施行一套完善的内部控制系统,并定期对该系统进行复核。”这属于以下哪个项目的要求______。
A.《内部控制框架》
B.美国上市公司会计监管委员会(PCAOB)发布的“审计准则第5号”
C.中国《企业内部控制基本规范》
D.特恩布尔报告
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单项选择题
下列关于内部控制的定义说法不正确的是______。
A.内部控制是指为确保实现企业目标而实施的程序和政策
B.就风险管理而言,内部控制系统涉及企业财务、运营、遵守法律法规及其他方面
C.控制政策及程序代表整个企业对于内部控制的价值观
D.控制政策及程序的设计目的在于尽可能确保业务行为是有序且有效的
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