单项选择题
被审计单位为了保证既定目标得以顺利实现而制定并执行的各项控制政策和程序,属于内部控制要素中的:
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
点击查看答案
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
不定项选择
下列各项中与取证数量成反向关系的有:
A.可接受的审计风险水平
B.固有风险水平
C.控制风险水平
D.所确定的检查风险水平
E.重要性水平
点击查看答案&解析
不定项选择
下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有:
A.授权审批控制
B.原材料消耗定额控制
C.职责分工控制
D.固定资产盘点控制
E.现金实物控制
点击查看答案&解析
相关试题
对于审计工作底稿的复核,除了复核审计定性...
为了审查该企业是否存在其他虚增营业收入的...
通过对该公司法定盈余公积提取合规性的审查...
你认为审计人员A安排审计人员C复核审计工作...
对注销的某客户的150万元账款,审计人员...