多项选择题
该公司出纳的上述职责中不符合内部会计控制要求的是( )。
A.对银行存款余额进行调节
B.对支票和印章的使用情况进行登记
C.保管支票和支付款项全部印章
D.负责登记银行存款日记账
点击查看答案&解析
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
多项选择题
根据上述资料存在违背内部会计控制规范的现象是( )。
A.对外投资未按照投资计划投出
B.货币资金业务授权批准手续不健全
C.办理付款业务所需全部印章交由一人保管
D.货币资金业务不相容职务混岗
点击查看答案&解析
多项选择题
在对特定会计期间主营业务收入进行审计时,应重点关注被审计单位主营业务收入确认有密切关系的日期包括( )。
A.销售截止测试实施日期
B.发票开具日期或者收款日期
C.记账日期
D.发货日期或提供劳务日期
点击查看答案&解析
相关试题
北京东日会计师事务所接受委托对安华国际有...
东大会计师事务所A和B注册会计师接受委派,...
X公司拟申请公开发行A股票,委托ABC会计帅...
会计报表项目注释中披露的应收账款增减变动...
主要会计政策、会计估计中披露:按照《企业...