多项选择题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有______。
A.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况
B.检查付款的授权批准手续是否符合规定
C.监盘库存现金
D.检查外币现金的折算方法是否符合有关规定
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试题
多项选择题
下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有______。
A.对于重要货币资金支付由总经理授权审批
B.明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施
C.明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管
D.明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录
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多项选择题
下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有______。
A.被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人
B.被审计单位财务负责人的A系亲属担任本公司出纳员
C.出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责
D.被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章
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