多项选择题
甲公司设有内部审计部门,内审部门的经理由财务经理兼任,并直接向总经理汇报工作,董事会并未就此规定提出异议。根据以上信息可以判断,甲公司内审部门不符合独立性这一要求主要体现在______。
A.没有对所审计的活动保持独立性
B.并未直接向董事会或审计委员会报告
C.主管审计师向高管报告日常行政事务,而董事会没有采取额外措施保证这种报告关系不会影响独立性
D.审计师并不具备必要的知识、技能和训练
点击查看答案&解析
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
多项选择题
下列关于公司治理应遵循的基本原则的描述错误的有______。
A.董事会应在年度报告中披露每个董事的任期
B.向投资者披露重大信息的最主要方法是企业的记者招待会
C.必须建立内部审计部门
D.审计委员会应当向CEO就任免内部审计管理人员提供建议
点击查看答案&解析
多项选择题
下列各项中属于控制环境因素的包括______。
A.诚信和道德观
B.新雇员的入职培训
C.董事会和审计委员会
D.职责划分
点击查看答案&解析
相关试题
甲企业管理层发现公司账簿上的存货总额与盘...
下列选项是针对某一大型制造公司组织结构进...
下列选项中不是审计委员会恰当成员的是__...
大学生A某毕业后进入一家单位财务科工作,...
按照COSO委员会的观点,大多数交易可分成三...