多项选择题

注册会计师对特定内部审计工作进行评价时,应当考虑()。

A.内部审计工作范围是否适当
B.相关内部审计工作程序是否适当
C.审计工作底稿是否充分记录了所执行的工作
D.相关内部审计工作对有关情况的结论是否适当

<上一题 目录 下一题>
热门 试题

多项选择题
注册会计师在对被审计单位管理当局出具的管理建议书中,应当指明()。

A.会计报表审计的目的及管理建议书的性质
B.会计责任与审计责任
C.内部控制重大缺陷及其影响程度
D.管理建议书的使用范围及使用责任

多项选择题
下列审计工作底稿中,应该归入永久性档案管理的有()。

A.被审计单位的设立批准证书、营业执照副本
B.相关内部控制及其调查和评价记录
C.资产、负债、权益、损益类项目实质性测试记录
D.审计报告、管理建议书

相关试题
  • ABC有限责任公司经批准,由甲公司(合资中...
  • 北京东方会计师事务所注册会计师王豪、李民...
  • 某注册会计师在评估被审计单位的审计风险时...
  • 注册会计师王豪、李民对ABC股份有限公司1...
  • 对于发生于资产负债表日至审计报告日、审计...