多项选择题

下列各项中,违反审计独立性原则的有( )。

A.某会计师事务所接受委托,为同一企业提供内部控制设计和财务报表审计服务
B.被审计单位拖欠会计师事务所大额审计费用
C.某会计师事务所的合伙人担任被审计单位的董事
D.某会计师事务所20%的业务收入来自某一被审计单位
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热门 试题

多项选择题
下列有关财务报表审计和审阅业务的表述中,正确的有( )。
A.审计对财务报表是否存在重大错报提供合理保证,审阅提供有限保证
B.审计以积极方式表示结论,审阅以消极方式表示结论
C.审计使用的程序比审阅要多
D.函证和分析程序是审计和审阅中都应当使用的程序
多项选择题
按照《独立审计准则》的规定,注册会计师审计意见所包含的内容包括( )。
A.企业所采用的会计处理方法前后各期应当保持一致
B.会计报表是否符合国家颁布的《企业会计准则》和相关会计制度的规定
C.会计报表在所有重大方面是否公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量
D.凡是变更重要会计处理方法的,注册会计师均应在审计报告巾披露
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