判断题
在对银行存款余额进行审计时,如果被审计单位内部控制可以信赖,则审计人员只需复核出纳人员编制的银行存款余额调节表。
【参考答案】
错误
点击查看答案
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
判断题
在对筹资和投资循环进行审计时,由于实收资本账户业务量不大,所以可以不予审查。
点击查看答案
判断题
由于函证不能完全查明未入账的应付账款,因此,函证的方法不适用于应付账款的审计。
点击查看答案
相关试题
该公司改变电动机的销售成本结转方法将导致:
关于该公司的票据贴现业务,下列说法中正确...
为了检查决算日产成品的数量,审计人员可以...
审计人员在未经审核情况下将该公司签字盖章...
A公司2003年多计提坏账准备100万元...