单项选择题

注册会计师如拟信赖针对特别风险的内部控制,不宜作出的决策是______。

A.利用期中控制测试获得的证据,不利用上期测试获得的证据
B.所有证明该控制运行有效性的证据必须来自当期的控制测试
C.主要利用本期控制测试获得证据,辅之以期中和上期的证据
D.注册会计师应当在每次审计中都测试这类控制