单项选择题


(每小题只有一个正确答案,请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案。)
ABC会计师事务所的甲注册会计师接受A公司委托,负责审计A公司20×8年度的财务报表,在了解A公司及其环境时,遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。
由于内部控制存在固有局限性,无论( )的评估结果如何,甲注册会计师均应当对所有重大的各类交易、账户余额、列报设计和实施实质性程序。

A.审计风险
B.检查风险
C.重大错报风险
D.特别风险