单项选择题
A.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效B.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控侧之上而被规避C.被审计单位内部行使职能的人员素质不适应岗位要求D.被审计单位实施内部控制的成本效益问题影响其职能
A.注册会计师函证取得的证据是外部证据B.内部证据即便经过外部流转,并得到其他单位或个人的承认,也不其有较强的可靠性C.内部证据的可靠性高于外部证据D.银行对账单是内部证据
A.控制活动B.控制环境C.对控制的监督D.信息系统与沟通