问答题
简答题 简述注册会计师在期中实施进一步审计程序存在的局限。
【参考答案】
(1)注册会计师往往难以仅凭在期中实施的进一步审计程序获取有关期中以前的充分、适当的审计证据(例如某些期中以前发生的交易......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
点击查看答案
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
问答题
哪些情况表明被审计单位内部控制存在重大缺陷?
点击查看答案
问答题
可以从哪八个方面来理解内部控制?
点击查看答案
相关试题
应收账款询证函的寄发应当由()完成。
如果应收账款账龄分析表是被审计单位提供的...
对主营业务收入执行实质性分析程序,如果收...
注册会计师检查销售发票时,不需要核对的项...
针对已销售商品可能未实际发运给客户导致收...